附件2:
放款中心工作流程图
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|公司业务部门| | 授信管理部门 | | 放款中心 |
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|客户经理 | |审查员|有关审批人|综合员| |法律审查员 | 放款员 | 复核员 | 档案管理员|
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| ↑ | | | | ↑ | | |
| | | | | | | | | |
| | ----- ---- ------- | | | | |
| | |审查额| | | |将获批额 | | | | | |
| | | |→|签批|→| |----|------ | | |
| | |度申请| | | |度输入电脑| | | | |
| | ----- ---- ------- | | | |
| | | | | | |
| -------------------- | | | |
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|根据客户要求,| |授信文件 | |授信文件 | | | |
|将有关放款文件|-------------------→|合法性、合|→|完整性、有|→|复核| |
|送交放款中心 | |规性审查 | |效性审查 | | | |
--------- ------- ------- ---- |
↑ | |
------ | --- |
|补齐材料|--------------------------- ---- /是否符\ |
------←------------------------------|退回|←---\合要求/ |
---- 否 --- |
|是 |
↓ |
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|确认额度| | |
| |-→|归档|
|并放款 | | |
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